【经营】内控审计获无保留意见,自评有效
2026-03-27
大信会计师事务所于2026年3月26日出具了针对中航富士达科技股份有限公司的内部控制审计报告,认为富士达公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同日,公司董事会发布了2025年度内部控制评价报告,结论显示:于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
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同日,公司董事会发布了2025年度内部控制评价报告,结论显示:于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,并且未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
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