怡合达:董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-29
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所2024年度的履职情况进行了评估。立信会计师事务所在2024年度为公司提供了财务报表审计、内部控制有效性审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审计、募集资金存放与使用情况审计等多项服务,均按中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范要求执行,出具了标准无保留意见审计报告。董事会审计委员会认为立信能够恪守尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则。
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