晶合集成:晶合集成2024年度董事会审计委员会履职报告
2025-04-21
合肥晶合集成电路股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告显示,审计委员会在报告期内召开了10次会议,讨论并通过了多项重要议案,包括财务报告、内部控制、审计计划等。审计委员会对容诚会计师事务所的工作进行了肯定,并指导了内部审计工作,确保公司财务报告的真实性和完整性,促进了公司内控体系的建设。
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